一、衢州市柯城区财政局概况
(一)主要职能
1、分析预测宏观经济形势,参与制订有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,研究财政发展战略,拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策;起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件并组织实施。
3、负责各项财政收支管理;负责编制全区年度预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人大报告全区财政预算及执行情况,向区人大常委会报告区本级财政决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门单位的年度预决算;指导全区乡镇财政工作。
4、负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据,按规定管理彩票资金。
5、组织制订国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。
6、负责全区政府采购监督管理;负责区本级政府采购事务;负责区本级党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。
7、负责组织制订行政事业单位国有资产管理制度;按规定管理行政事业单位国有资产;制订需要全区统一规定的开支标准、支出政策和管理制度;负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
8、负责审核和编制国有资本经营预决算草案,制订国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益,制订并组织执行企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度;监管区国有资产经营有限公司。
9、负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订建设性投资的有关政策,制订基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
10、负责制订区级农业综合开发政策,负责全区农业综合开发管理工作。
11、负责审核和编制社会保障预决算草案,制订社会保障资金(基金)财务制度和管理办法,参与拟订社会保障政策,管理区级各项社会保障支出。
12、贯彻执行政府债务管理的制度和政策,统一管理政府内外债;参与研究利用外资的有关政策,管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。
13、管理和指导全区的会计、资产评估和社会审计等工作;依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。
14、管理区级各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建议,组织开展财政资金绩效评价、分析;监督全区财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;组织实施全区财政监督检查工作。
15、组织和管理全区财政人员业务培训,制订教育培训规划;指导区级财税、财会社会学术团体的工作;负责财政信息管理系统和财政宣传工作。
16、严格执行党风廉政建设责任制,贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
17、承办区政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
衢州市柯城区财政(部门)年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算3个,其中:行政单位1个,事业单位3个。
二、柯城区财政局部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
衢州市柯城区财政局2014年本年收入合计 1,304.44 万元,其中:财政拨款收入 1,192.86 万元,专户资金 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 111.58 万元。
2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 1,714.94 万元。
(二)支出决算总体情况
衢州市柯城区财政局2014年本年支出合计 1,111.06 万元。
1、按支出功能分类,包括一般公共服务1,021.58 万元。
2、按支出用途分类,包括人员支出 779.99 万元,日常公用支出 331.06 万元,项目支出 0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
2014年结转下年 1,908.32 万元(含决算结余分配)。
(三) 财政拨款支出决算情况
2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1、财政事务支出1,021.58万元,主要用于行政运行、机关服务、事业运行、其他财政事务支出。
2、社会保障和就业支出52.90万元,主要用于归口管理的行政单位离退休支出。
3、住房保障支出36.57万元,主要用于住房公积金支出。
(四)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
1、因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出 0 万元,其中全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
2、公务接待费:2014年公务接待费支出 5.5 万元,比上年下降14.5%。主要用于接待上级部门、招商引资等支出。其中,本单位公务接待 75 批次,917 人次。
3、公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出 11.39 万 元,比上年增长1 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含 购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出 11.39 万元,主要用于 2辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2015年10月29日